近日,公司审计室按照《2023 年度内部审计工作安排 意见》的通知要求,派出审计组对公司所属社会贸易板块浙江秦舟公司、上海分公司开展为期两个月的财务收支专项审计工作。据悉,这是公司审计室本年度继对区域社会物流中心建设情况审计后的第二轮专项审计。

审计过程主要围绕企业经营活动、资金运转、内控管理等影响企业运行质量、经济效益的关键环节和风险领域,全面开展专项审计工作。同时根据《财务收支审计办法》《资金管理办法》《票据管理办法》《会计核算若干规定》等资金、票据、费用、结算有关规定进行全面性实地察看、抽查、审阅、询问,以达到对企业年度财务状况、经营成果和现金流量真实性、合法性的综合检验,真实掌握企业财务状况、资产质量,客观评价企业经营目标实现程度和考核企业经营业绩重要依据的目的,为企业高质量发展保驾护航。
同时,结合专项审计工作,审计组还根据陕煤集团对违规经营投资责任追究工作和审计发现问题整改落实工作的要求,对两家公司违规责任追究相关工作落实情况和以前年度审计整改落实情况进行了现场检查,为迎接陕煤集团下一步专项检查做好充分准备。
此次财务收支审计项目是公司本年度开展的六个重点专项审计工作之一,后期还将逐步启动亏损企业扭亏增盈治理情况审计、安全费用专项审计等,是审计室找准内部审计工作着力点和落脚点,积极融入公司“再造物资集团五年行动”计划的实际举措。下一步,公司审计室将围绕“完善治理、强化管理、防范风险”等三个重点方面履职尽责、服务基层,努力发挥内部审计在公司经营发展管理监督体系中的重要作用,为公司全面实现“十四五”高质量发展“11555”关键指标、建设国际化一流供应链与工程服务企业目标提供审计保障。

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