近日,省国资委监督处副处长赵宏东、徐美阳,陕煤集团审计部总经理车建宏等一行来物资集团调研并指导审计工作。物资集团党委委员、副总经理、总会计师赵振杰及公司审计室、财务资产部、法律与风控部、企业管理部、物资管理部、市场部主要负责同志参加座谈会。
座谈会上,赵宏东对物资集团近几年来内部审计工作取得的成绩给予了充分肯定,他指出,来物资集团调研座谈是贯彻落实《关于加强省属企业内部审计监督工作的实施意见》《关于做好2023年省属企业内部审计工作有关事项的通知》要求的具体举措,企业要提高政治站位,推动政治监督与经济监督深度融合,要重视和加强内审人员队伍建设,保障审计经费使用,要突出企业风险防控建设,加大审计监督力量,要深入推进研究型审计探索创新,推动审计工作朝信息化、数字化转型升级。
赵振杰对省国资委监督处和陕煤集团审计部来公司调研指导表示感谢,并从物资集团内部审计管理体制机制规划和计划执行、发现问题整改、审计结果运用等方面进行了工作汇报。国资委监督处按照《省属企业内部审计工作质量评估指标体系评估表》对物资集团内部审计领导体制、机构设置、重点领域审计覆盖面、审计计划及项目管理、审计发现问题整改、审计队伍建设、内部审计信息化建设等方面资料台账和内审业务工作进行了指导,并前往所属单位彬长分公司进行实地调研。
赵振杰表示,物资集团将按照习近平总书记近期对审计工作的重要指示精神,借助全省加快推动省属企业内部审计监督体系建设、全面提升审计工作的监督与服务力量契机,持续对标对标,强化内部审计工作机制,践行内部审计监督服务使命,努力发挥审计工作在公司治理体系中的重要作用,以高质量审计监督护航企业高质量发展。